Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1662021 za mobilné hovory 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 183,32 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1652021 za internet a pevnú linku 07 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,59 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1632021 za dodávku elektr. energie 07 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 236,35 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1622021 za dodávku elektr. energie 07 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 132,76 € 06.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1612021 za stravovacie služby - kredit august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 068,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1642021 zabezpečenie služieb PZS- júl21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1602021 vodné, stočné apr2021-máj2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 34,51 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1592021 za výkon funkcie PZB júl2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1562021 za plyn - preddavok august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1582021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1572021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1552021 úradné meranie spotreby paliva- Mercedes Vito Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Igor Škrobánek- O.P.C.D. 14255791 360,00 € 30.07.2021 24.08.2021 Faktúra
1542021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 239,20 € 29.07.2021 06.08.2021 Faktúra
1532021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 100,46 € 28.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1522021 čistenie a voskovanie podlahy-učebňa č.1 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 INTERIER TATRY, s.r.o. 31678599 332,32 € 27.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1512021 vodné, stočné apr2021-máj2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 127,96 € 26.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1502021 za kancelársky nábytok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 248,40 € 21.07.2021 27.07.2021 Faktúra
1492021 za kancelársky nábytok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 300,00 € 21.07.2021 27.07.2021 Faktúra
1482021 za ročný prístup vssr.sk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 165,00 € 19.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1472021 za služby práčovne 062021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 33,43 € 14.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1432021 nové verzie Magma HCM 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 25,49 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1462021 za mobilné hovory 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 122,48 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1452021 za VUCNET 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1442021 za internet a pevnú linku 06 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,74 € 09.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1422021 systémová podpora Magma 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT 36396222 135,29 € 08.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1412021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 3Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1362021 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1352021 za výkon funkcie PZB jún2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1342021 zabezpečenie služieb PZS- jún21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1322021 publikácia Need for Espresso Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Drip Events s.r.o. 52338495 100,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »