Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2562021 výroba praliniek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA 40111636 167,28 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2552021 projektová dokumentácia- baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 akad. arch. Tomáš Bujna 35113251 800,00 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2542021 za služby SANET - 4Q 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
2532021 za vykonané práce na komínových zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 86,16 € 15.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2522021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 168,67 € 12.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2512021 germicídne žiariče 3 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Nexa, s.r.o. 36239798 1 149,26 € 11.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2472021 za ročnú údržbu a servis kotla Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Viessmann, s.r.o. 31388841 439,20 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2502021 za mobilné hovory 10 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,75 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2492021 za VUCNET 10 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2482021 za internet a pevnú linku 10 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,14 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
2462021 redukcie HDMI Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 55,19 € 08.11.2021 08.11.2021 Faktúra
2452021 zabezpečenie služieb PZS- október21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2442021 za dodávku elektr. energie 10 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 370,22 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2432021 za dodávku elektr. energie 10 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 131,63 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2422021 za výkon funkcie PZB október2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2412021 za nakreditovanie karty TR november2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 384,00 € 03.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2372021 prenájom telocvične 13.-27.10.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Grand hotel Bellevue a.s. 35781319 400,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2382021 preddavok za odber plynu november2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2402021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2392021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2352021 vodné, stočné júl2021-okt2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 239,05 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2342021 vodné, stočné aug2021-okt2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 147,73 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2332021 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel 31736386 3 266,36 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2322021 za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel 31736386 1 508,40 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2362021 realizačný projekt stavby Bar.učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Peter Bendík - THERMGAS 30644259 240,00 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2312021 nové verzie Magma HCM 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 20.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2302021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 193,55 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
2292021 za služby práčovne - september 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 42,14 € 13.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2282021 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
2262021 stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BBG stav s.r.o. 44310269 7 225,15 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »