FOOD LOGISTIC s.r.o.


Informácie
  • Názov: FOOD LOGISTIC s.r.o.
  • IČO: 51801540
  • Adresa: Jelšová 16, 040 22 Košice - mestská časť Košická Nová Ves

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,60 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 434,21 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 205,73 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
12/22/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 213,53 € 27.01.2022 09.02.2022 Faktúra
12/22/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 225,07 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
12/22/0029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 266,40 € 09.02.2022 17.02.2022 Faktúra
12/22/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 351,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 114,34 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 42,00 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
12/22/0050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 535,85 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
12/22/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 184,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Faktúra
12/22/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 427,10 € 15.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 428,70 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
12/22/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 276,00 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
12/22/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,40 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 442,57 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0081 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 366,94 € 12.04.2022 25.04.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »