Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0342 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0340 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0347 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 081,00 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0346 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 503,67 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0341 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 205,20 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0344 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 983,82 € 05.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0343 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,78 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
12/22/0284 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 233,03 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0350 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 46,52 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/22/0349 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,14 € 10.01.2023 16.01.2023 Faktúra
13/23/0001 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 17.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/22/0355 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 13.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0001 RAP - Zverejňovanie r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 32,27 € 03.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0007 oprava - PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 146,72 € 12.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0002 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0003 RAP 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 20.01.2023 Faktúra
82/23/0004 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 197,84 € 10.01.2023 20.01.2023 Faktúra
82/23/0005 nové verzie Magma HCM 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0006 servisné práce 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0357 vydanie známok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0356 spotreba vody a el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 810,41 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
13/23/0006 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 777,77 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 254,51 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 134,96 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 446,45 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/22/0351 spotreba plynu 12/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 13 848,74 € 11.01.2023 24.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »