Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0265 dobropis/el.energia/8422123437 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -610,43 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0264 dobropis/el.energia/8422119444 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -572,82 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0266 dobropis/el.energia/8409945975 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -481,90 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0267 dobropis/el.energia/8422131054 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -416,68 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
13/23/0201 nové mobily Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 0,14 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0235 nové karty - poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 6,00 € 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
82/23/0274 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 7,20 € 13.10.2023 06.11.2023 Faktúra
82/23/0275 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
82/22/0352 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 11.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/23/0202 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 11.08.2023 21.08.2023 Faktúra
13/23/0232 spotrebný materiál na MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 9,60 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0180 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 10,49 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
12/23/0280 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 11,16 € 20.11.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0337 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0024 prevodník obrazu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MARGARETKA PO, s. r. o. 44987447 13,30 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0231 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 13,52 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
13/23/0070 AC adaptér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 nanoTECH s.r.o. 43798608 14,30 € 03.05.2023 15.05.2023 Faktúra
13/23/0066 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ján Kundrík - ReCiD 32934386 14,90 € 24.04.2023 03.05.2023 Faktúra
13/23/0016 zošívač listov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,10 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/22/0354 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 11.01.2023 16.01.2023 Faktúra
82/23/0139 zhotovenie ITIC a ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 16,00 € 06.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0024 opätovné vydanie karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 16,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
13/23/0200 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 17,48 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0096 spotrebný materiál/PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 17,75 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0063 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0095 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 18,83 € 02.06.2023 14.06.2023 Faktúra
82/23/0034 služby virtuálnej knižnice 01/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 13.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0045 služby virtuálnej knižnice 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0084 služby virtuálnej knižnice 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/23/0110 služby virtuálnej knižnice 04/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 05.05.2023 15.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »