82/23/0265 |
dobropis/el.energia/8422123437 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-610,43 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0264 |
dobropis/el.energia/8422119444 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-572,82 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0266 |
dobropis/el.energia/8409945975 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-481,90 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0267 |
dobropis/el.energia/8422131054 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-416,68 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0201 |
nové mobily |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,14 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0235 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0274 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,20 € |
13.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0275 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0352 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0202 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
11.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0232 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,60 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0180 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,49 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0024 |
prevodník obrazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0231 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
13,52 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0070 |
AC adaptér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
|
14,30 € |
03.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0066 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
14,90 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0016 |
zošívač listov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0354 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0139 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0024 |
opätovné vydanie karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
16,80 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0200 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0096 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17,75 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0063 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
18,00 € |
13.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0095 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0034 |
služby virtuálnej knižnice 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0045 |
služby virtuálnej knižnice 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0084 |
služby virtuálnej knižnice 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0110 |
služby virtuálnej knižnice 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |