Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0175 Skartovačka, ovládač pre projektor/2ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 235,00 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0236 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 701,65 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0249 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 473,64 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0172 spájkovacia stanica/4ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 953,50 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0261 aktualizácia aSc Agenda EduPage Government 10 - 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 69,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0260 spotreba plynu 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 683,44 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0248 spotreba plynu - október Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 164,00 € 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
13/23/0167 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 39,80 € 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0259 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0258 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,57 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0257 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0256 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0267 dobropis/el.energia/8422131054 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -416,68 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0266 dobropis/el.energia/8409945975 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -481,90 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0265 dobropis/el.energia/8422123437 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -610,43 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0264 dobropis/el.energia/8422119444 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -572,82 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0268 nové verzie Magma HCM 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0273 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 154,00 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0271 spotreba el.energie a vody 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 722,39 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0177 Elektromateriál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 132,30 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0176 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,20 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0269 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0272 spotreba el.energie 09/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 8 230,82 € 13.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/0181 nová tlačiareň Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 89,01 € 18.10.2023 20.10.2023 Faktúra
12/23/0238 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 10.10.2023 20.10.2023 Faktúra
82/23/0276 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 261,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
82/23/0275 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
13/23/0180 kúrenársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 1 041,54 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
13/23/0179 nové radiátory Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 2 250,32 € 17.10.2023 20.10.2023 Faktúra
12/23/0241 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 3 199,20 € 11.10.2023 20.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »