13/23/0175 |
Skartovačka, ovládač pre projektor/2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
235,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 701,65 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0249 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 473,64 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0172 |
spájkovacia stanica/4ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
953,50 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0261 |
aktualizácia aSc Agenda EduPage Government 10 - 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
69,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0260 |
spotreba plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 683,44 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0248 |
spotreba plynu - október |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
164,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0167 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0259 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0258 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,57 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0257 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0256 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0267 |
dobropis/el.energia/8422131054 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-416,68 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0266 |
dobropis/el.energia/8409945975 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-481,90 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0265 |
dobropis/el.energia/8422123437 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-610,43 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0264 |
dobropis/el.energia/8422119444 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
-572,82 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0268 |
nové verzie Magma HCM 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0273 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
154,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0271 |
spotreba el.energie a vody 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
722,39 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0177 |
Elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
132,30 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0176 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,20 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0269 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0272 |
spotreba el.energie 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 230,82 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0181 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0276 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
261,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0275 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0180 |
kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 041,54 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0179 |
nové radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
2 250,32 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 199,20 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |