82/23/0307 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0309 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0306 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0310 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0206 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
371,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0304 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
51,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
44,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0205 |
kávovar, vodný filter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
330,04 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
240,89 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0204 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
231,34 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0305 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 250,86 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 617,21 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
800,70 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0202 |
LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,06 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0203 |
Projektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
540,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0302 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0301 |
predplatné online časopis a prístup r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0200 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0201 |
nové mobily |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,14 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0300 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0299 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0297 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,45 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
359,88 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0296 |
spotreba plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 623,39 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0298 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23/0002 |
Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 854,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0295 |
predplatné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
149,00 € |
07.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0199 |
elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0198 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
417,00 € |
06.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |