Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0218 HP cartridge farebné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 104,20 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0217 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0221 Knihy - Marketing pre stredné školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 220,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
82/23/0317 podaná strava - účastníci MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 342,82 € 21.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0219 stavebný materiál MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 224,48 € 21.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0281 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 823,20 € 21.11.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0316 výmena žalúzií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PP Company EU, s.r.o. 47508931 322,80 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 948,11 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0216 učebnice - Angličtina maturita B1 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 986,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0280 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 11,16 € 20.11.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0314 účastnícky poplatok na študijnej misii Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 1 260,00 € 16.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0313 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 35,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
12/23/0275 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 3 026,51 € 16.11.2023 24.11.2023 Faktúra
82/23/0315 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
82/23/0312 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0279 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 399,73 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0277 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 437,77 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0214 kávovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0215 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 638,21 € 15.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/0208 materiál na opravu stropu učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 972,89 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0207 stojan na bicykle Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 145,20 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0311 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 10 732,90 € 14.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0212 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0209 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
12/23/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 14.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0274 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 341,78 € 14.11.2023 07.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »