Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0302 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0238 interaktívny dotykový displej s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PcProfi, s.r.o. 44685173 4 950,00 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0301 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 052,18 € 11.12.2023 19.12.2023 Faktúra
82/23/0335 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0334 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 405,62 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0339 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0300 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 613,74 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0297 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 611,94 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0296 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 497,16 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0333 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,81 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0331 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0330 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0237 spotrebný materiál a náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 558,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0329 inzercia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 regionPRESS, s.r.o. 36252417 84,00 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0235 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Techfun s. r. o. 52773299 235,70 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0327 servis a revízie plynových zariadení Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 376,40 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0328 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 637,36 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0236 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 49,32 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0299 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 249,60 € 05.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0324 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.12.2023 06.12.2023 Faktúra
12/23/0295 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 780,02 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
82/23/0323 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 430,80 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0325 ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0234 Al.schodíky 1x5 nášľapov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 233,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0320 odborný seminár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia správcov registratúry 37922190 65,00 € 01.12.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0294 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 439,35 € 01.12.2023 07.12.2023 Faktúra
12/23/0298 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 302,50 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »