82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0302 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0238 |
interaktívny dotykový displej s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
4 950,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0301 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 052,18 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0335 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0339 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0300 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 613,74 € |
08.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
611,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0296 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,16 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0333 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,81 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0332 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0331 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0330 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0237 |
spotrebný materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
558,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0329 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0235 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
235,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0327 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0328 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 637,36 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0236 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,32 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0326 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0299 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
249,60 € |
05.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0324 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0295 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
780,02 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0323 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0325 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0234 |
Al.schodíky 1x5 nášľapov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0320 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0294 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 439,35 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |