Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0257 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 287,96 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0256 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 155,26 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0253 elektromateriál/oprava učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 1 195,72 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0254 LED maják na vstupnú bránu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EKOfence,s.r.o. 44512031 31,25 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0251 vodoinštalačný materiál na opravu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 35,14 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0346 činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 18.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0344 spotreba el.energie 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 166,07 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
82/23/0345 balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 60,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0249 dávkovač mydla, mydlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,66 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0248 uteráky/dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 141,60 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0247 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,80 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0246 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 301,25 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0306 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 079,79 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0305 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 771,97 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0308 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 935,78 € 15.12.2023 28.12.2023 Faktúra
82/23/0343 MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
13/23/0245 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 167,62 € 14.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0307 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 580,85 € 14.12.2023 28.12.2023 Faktúra
13/23/0243 Ploter Canon Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 1 698,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0244 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 22,00 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0304 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 570,29 € 13.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0242 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
13/23/0241 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,70 € 12.12.2023 19.12.2023 Faktúra
12/23/0303 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 258,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/0240 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLAstav s.r.o. 46109056 74,72 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0340 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0239 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0337 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0341 služby virtuálnej knižnice 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0336 spotreba plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 34 449,76 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »