Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0230 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 781,04 € 04.11.2022 15.11.2022 Faktúra
13/22/0129 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 127,90 € 04.11.2022 16.11.2022 Faktúra
12/22/0235 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,37 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0234 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 403,05 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
82/22/0284 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 97,90 € 04.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0127 pracovné oblečenie a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 898,44 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0229 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0228 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 009,48 € 03.11.2022 12.11.2022 Faktúra
82/22/0283 inštalácia kopír.zariadenia a inštruktáž Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 180,00 € 03.11.2022 16.11.2022 Faktúra
13/22/0126 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 03.11.2022 17.11.2022 Faktúra
12/22/0233 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 155,10 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0280 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0281 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.11.2022 15.11.2022 Faktúra
82/22/0282 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 488,78 € 02.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0279 predplatné online časopis a prístup r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 209,00 € 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
12/22/0227 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 804,03 € 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
12/22/0226 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 431,20 € 31.10.2022 09.11.2022 Faktúra
12/22/0223 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 609,70 € 27.10.2022 08.11.2022 Faktúra
12/22/0222 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 497,93 € 27.10.2022 08.11.2022 Faktúra
82/22/0278 základný kurz na obsluhu RMRP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 173,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Faktúra
12/22/0225 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 212,11 € 27.10.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0224 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 659,27 € 27.10.2022 12.11.2022 Faktúra
12/22/0221 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,80 € 25.10.2022 08.11.2022 Faktúra
82/22/0277 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 90,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0125 spotrebný materiál/PV/Erasmus+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 41,59 € 24.10.2022 08.11.2022 Faktúra
13/22/0124 spotrebný materiál/cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 154,25 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0123 spotrebný materiál/cvičné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,64 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
13/22/0122 spotrebný materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 39,72 € 24.10.2022 09.11.2022 Faktúra
81/22/0007 Projektová dokumentácia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 55 002,00 € 24.10.2022 24.11.2022 Faktúra
12/22/0219 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,21 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »