13/22/0138 |
pracovné odevy a obuv/upratovačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
897,44 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0137 |
pracovné odevy a obuv/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
424,66 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0136 |
pracovné odevy a obuv/vrátnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
484,98 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
483,08 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0243 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 462,37 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
399,46 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0131 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
59,04 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0297 |
výroba reklamných banerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLD, s.r.o. |
47512768 |
|
46,80 € |
14.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0241 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 196,97 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0296 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
633,11 € |
11.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0295 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
270,30 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0239 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
77,80 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0240 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
422,26 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0293 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0294 |
Deratizácia priestorov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
300,00 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 163,74 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0128 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
73,40 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0291 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,79 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0289 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0237 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
272,87 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0288 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 016,37 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0287 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 793,78 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0290 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0236 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
550,00 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
325,97 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0286 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
282,10 € |
07.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0285 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 429,20 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0292 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |