12/22/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 919,08 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
519,45 € |
16.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,70 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0241 |
čalúnenie dverí obojstranné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0103 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
242,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0100 |
materiál na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
14.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0239 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
393,80 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0101 |
inštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
78,61 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0099 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
951,15 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0238 |
nové karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
15,60 € |
13.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0098 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,82 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0096 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
78,10 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0095 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
283,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0237 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 979,40 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0094 |
učebnice angličtiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0097 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
295,48 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
878,87 € |
12.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0092 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 079,62 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 104,23 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0236 |
oprava kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
306,84 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0235 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
104,71 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0234 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 357,45 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0232 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,18 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0231 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,50 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,46 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0230 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0227 |
čistenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
2 582,07 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0093 |
učebnice a pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
0017323266 |
|
1 098,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0229 |
výmena podlahovej krytiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |