Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0183 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 919,08 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
12/22/0182 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 519,45 € 16.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0240 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 11,70 € 16.09.2022 29.09.2022 Faktúra
82/22/0241 čalúnenie dverí obojstranné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Bača 37711563 900,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
13/22/0103 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 242,00 € 16.09.2022 01.10.2022 Faktúra
13/22/0100 materiál na pripojenie PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WELLNET, s.r.o. 36484610 345,00 € 14.09.2022 22.09.2022 Faktúra
82/22/0239 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 393,80 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0101 inštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 78,61 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0099 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 951,15 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0238 nové karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 15,60 € 13.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0098 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,82 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0096 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 78,10 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0095 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 283,00 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0237 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 979,40 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0094 učebnice angličtiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 53,78 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0097 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,48 € 12.09.2022 21.09.2022 Faktúra
12/22/0181 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 878,87 € 12.09.2022 24.09.2022 Faktúra
13/22/0092 kancelársky nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 079,62 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
12/22/0180 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 104,23 € 09.09.2022 21.09.2022 Faktúra
82/22/0236 oprava kazetového stropu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 306,84 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0235 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 104,71 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0234 spotreba plynu 8/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 357,45 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0232 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,18 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0231 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,50 € 08.09.2022 20.09.2022 Faktúra
12/22/0179 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,46 € 08.09.2022 21.09.2022 Faktúra
82/22/0230 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 01.10.2022 Faktúra
82/22/0233 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 076,36 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0227 čistenie podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 2 582,07 € 06.09.2022 09.09.2022 Faktúra
13/22/0093 učebnice a pracovné zošity Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. 0017323266 1 098,00 € 06.09.2022 14.09.2022 Faktúra
82/22/0229 výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 819,73 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »