82/22/019 |
Revízia detektorov plynov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/139 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
536,77 € |
26.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/138 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 211,14 € |
25.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
52,55 € |
20.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/128 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 521,38 € |
19.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0097 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
240,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,82 € |
25.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
465,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0040 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0071 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 411,02 € |
31.03.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0082 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 360,79 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/142 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
247,50 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
I/04/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUDr. Róbert Repeľ |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
26.04.2022 |
|
24.06.2022 |
03.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
22/12/146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
282,90 € |
02.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0098 |
zverejňovanie zmlúv - synchronizácia s CRZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
179,23 € |
25.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
208,97 € |
28.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
693,29 € |
26.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
595,67 € |
22.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0095 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
20.04.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |