Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/020 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,08 € 21.02.2022 24.02.2022 Objednávka
13/22/021 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,95 € 21.02.2022 24.02.2022 Objednávka
13/22/022 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 92,28 € 21.02.2022 24.02.2022 Objednávka
22/12/063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 439,19 € 24.02.2022 25.02.2022 Objednávka
RÁMCOVÁ ZMLUVA na pekárske výrobky Rámcová zmluva na pekárske výrobky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. 30414245 Iné 26 413,80 € 01.01.2022 31.12.2022 25.02.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
22/12/066 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 168,33 € 28.02.2022 28.02.2022 Objednávka
22/12/064 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 416,20 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
22/12/065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 111,05 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
22/12/067 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 385,25 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
12/22/0032 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 351,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0013 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 200,00 € 27.01.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0040 služby SANET 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0037 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 151,04 € 11.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,56 € 21.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,58 € 17.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0033 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 845,37 € 16.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 038,68 € 11.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0041 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 140,58 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0019 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 825,37 € 02.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0039 spotreba plynu/zvýšenie ceny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 9 738,42 € 14.02.2022 28.02.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »