Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
22/12/250 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 301,50 € 07.09.2022 14.09.2022 Objednávka
13/22/091 Nákup kancelárskeho nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 079,62 € 08.09.2022 14.09.2022 Objednávka
13/22/095 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,82 € 09.09.2022 14.09.2022 Objednávka
13/22/094 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 295,48 € 09.09.2022 14.09.2022 Objednávka
13/22/093 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 78,10 € 09.09.2022 14.09.2022 Objednávka
13/22/092 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 283,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Objednávka
22/12/249 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,98 € 06.09.2022 14.09.2022 Objednávka
22/12/248 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 227,70 € 05.09.2022 14.09.2022 Objednávka
82/22/0222 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.09.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0176 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 440,00 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0175 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 108,48 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0174 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 92,22 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0173 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 318,24 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
12/22/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 917,68 € 31.08.2022 15.09.2022 Faktúra
82/22/0224 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 05.09.2022 15.09.2022 Faktúra
13/22/099 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 242,00 € 16.09.2022 20.09.2022 Objednávka
13/22/0098 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 182,82 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0096 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 78,10 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0095 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 283,00 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/0229 výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 819,73 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »