Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 786,57 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 4 127,47 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0078 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
13/22/040 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 07.04.2022 11.04.2022 Objednávka
22/12/113 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 201,27 € 01.04.2022 11.04.2022 Objednávka
82/22/0079 ochrana pri spracovaní osobných údajov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
12/22/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 442,57 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0077 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0076 nové verzie Magma HCM 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0091 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 11.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0075 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0039 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 266,47 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0038 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,95 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 825,00 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 657,24 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0074 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 913,59 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 580,80 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra