12/22/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
680,37 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 585,66 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0302 |
dodávka a výmena skla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
František Babuščák |
40841651 |
|
160,00 € |
28.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0148 |
zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0147 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0309 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0308 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
164,30 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0307 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
172,20 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0306 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
305,16 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0143 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
65,00 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/152 |
Nákup motorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,18 € |
08.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/151 |
Nákup nábytku na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
980,85 € |
07.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/154 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
25,90 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/356 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
528,36 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/143 |
Nákup občerstvenia na súťaž Mladý remeselník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
15.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/153 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
116,70 € |
16.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Dohoda o správe a údržbe transformačnej stanice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
Iné |
0,00 € |
12.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/0150 |
kamery s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAPEMA, s. r. o. |
47441496 |
|
396,48 € |
28.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0152 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
559,69 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |