13/22/0157 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
756,66 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/075 |
Premeranie kondenzátorov pre trafo VN/NN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/366 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
480,17 € |
12.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0328 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
26,00 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0329 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
734,63 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/368 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 315,04 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/367 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 982,11 € |
12.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/380 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
987,15 € |
12.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
13/22/156 |
Nákup interiérového vybavenia pre ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
756,66 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/155 |
Nákup projektoru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
730,00 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0327 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/160 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZP Polymers, s.r.o. |
46876685 |
|
173,56 € |
09.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 456,04 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 741,63 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,25 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
56,94 € |
09.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/152 |
Nákup motorovej kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
536,18 € |
08.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0321 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0322 |
dodávka, inštalácia, správa a údržba PS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |