13/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
2 537,84 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0166 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
370,08 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0163 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
77,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0168 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
330,50 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0164 |
PC zostavy s príslušenstvom na výučbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
11 999,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022-32-1652 |
Zmluva o povinnom výkupe elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.12.2022 |
|
31.12.2025 |
20.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/22/0176 |
stavebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GM electronic SK, spol. s r. o. |
53944259 |
|
406,63 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0332 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0331 |
posúdenie PD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
252,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0330 |
meranie a kontrola kompenzačného kondenzátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
218,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/175 |
Nákup dlažby a tmelu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JANKA a spol. s.r.o. |
44375239 |
|
159,85 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0175 |
spotrebný materiál pre hasičský krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
558,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,06 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0172 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,78 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,89 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0170 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 205,30 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
193,09 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0169 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
2 789,36 € |
15.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/159 |
Nákup toneru a dymo pásky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
77,00 € |
14.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |