Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202203 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 5 120,00 € 06.12.2022 14.12.2022 Faktúra
82/22/0323 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 314,00 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0111 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 103,78 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0150 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 367,40 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
13/22/110 Nákup látky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 11.10.2022 20.10.2022 Objednávka
13/22/0113 poťahová látka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GABATEX s.r.o. 53078756 76,01 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
82/22/040 Tlač vychádzkovej knižky a študentského preukazu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 78,00 € 25.08.2022 31.08.2022 Objednávka
82/22/0214 tlač tlačív Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. 53000161 78,00 € 26.08.2022 06.09.2022 Faktúra
82/22/048 Výmena podlahovej krytiny v učebni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 819,73 € 06.09.2022 08.09.2022 Objednávka
82/22/0229 výmena podlahovej krytiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 819,73 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
82/22/011 Lepenie kobercov a príslušenstva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 15.02.2022 16.02.2022 Objednávka
82/22/0043 nalepenie kobercov s prísluš. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Podlaharprešov s.r.o. 52355985 1 970,47 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
HS/22/03/069 Zmluva o poskytovaní služieb - ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS - HĽADAJ ŠKOLU Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 Kultúra, média, tlač 0,00 € 23.03.2022 23.03.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0249 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.10.2022 13.10.2022 Faktúra
13/22/063 Nákup piktogramov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 25,92 € 03.06.2022 08.06.2022 Objednávka
13/22/0065 piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 25,92 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »