Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 981,51 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0096 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 208,95 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0097 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 119,03 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,08 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 969,59 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0100 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 522,12 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0101 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 536,59 € 09.05.2022 16.05.2022 Faktúra
12/22/0102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 148,49 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,63 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
12/22/0104 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 160,33 € 05.05.2022 16.05.2022 Faktúra
12/22/0105 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 028,12 € 06.05.2022 16.05.2022 Faktúra
12/22/0106 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 403,07 € 10.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0107 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 217,20 € 11.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0108 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 345,27 € 12.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0109 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 320,10 € 13.05.2022 20.05.2022 Faktúra
12/22/0110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 748,65 € 13.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0111 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 842,78 € 13.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0112 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 875,86 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
12/22/0113 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 161,40 € 17.05.2022 27.05.2022 Faktúra
12/22/0114 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 18.05.2022 25.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »