82/22/0313 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 564,22 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0314 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/359 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
936,94 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/357 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 458,39 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/360 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
105,00 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/079 |
Servis a revízia plynových zariadení na ul. Volgogradská 1 a Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 562,40 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/144 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/145 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
680,37 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0311 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0312 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
PO2MRN |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
2 912,91 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
254,16 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/355 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
253,20 € |
01.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
81/22/0008 |
Čistiaci stroj MM mAX, náhradná batéria |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
3 594,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0310 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMÁŠ KOČIK |
43922848 |
|
200,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0144 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
246,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 585,66 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |