22/12/363 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
969,23 € |
07.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/157 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
129,96 € |
07.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,38 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/149 |
Nákup hygienických utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/0148 |
zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/154 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
25,90 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 115,05 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0317 |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0315 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 336,91 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/358 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,40 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/361 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
519,69 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
PO2MW4 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
Iné |
351,40 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
202203 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
5 120,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/362 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/147 |
Nákup sady pneumatík - PO062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/146 |
Nákup upratovacieho vozíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
82/22/0316 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0147 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |