Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 827,66 € 21.11.2022 29.11.2022 Faktúra
22/12/339 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 307,90 € 21.11.2022 29.11.2022 Objednávka
22/12/341 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 063,66 € 21.11.2022 29.11.2022 Objednávka
22/12/340 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 315,77 € 21.11.2022 29.11.2022 Objednávka
22/12/338 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 683,20 € 21.11.2022 01.12.2022 Objednávka
22/12/342 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 029,37 € 21.11.2022 03.12.2022 Objednávka
82/22/074 prenájom priestorov - ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 547,00 € 21.11.2022 09.12.2022 Objednávka
12/22/0246 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 719,13 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
12/22/0245 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 414,15 € 18.11.2022 29.11.2022 Faktúra
22/12/337 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 16.11.2022 25.11.2022 Objednávka
22/12/336 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 171,30 € 16.11.2022 25.11.2022 Objednávka
13/22/0135 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,83 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0134 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 113,41 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0133 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 190,88 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
13/22/0132 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 206,35 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0299 podaná strava Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 322,20 € 16.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0298 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0138 pracovné odevy a obuv/upratovačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 897,44 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0137 pracovné odevy a obuv/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 424,66 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra
13/22/0136 pracovné odevy a obuv/vrátnica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 484,98 € 16.11.2022 29.11.2022 Faktúra