13/21/131 |
Nákup TV skrinky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0130 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/230 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
242,54 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021/OSK |
Zmluva o úhrade nákladov za služby spojené s prevádzkou nebytového priestoru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
08.12.2021 |
|
31.03.2022 |
14.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
82/21/0310 |
kalibrácia teplomerov a vlhkomerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
439,20 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
82,50 € |
08.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/126 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "mliečne výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
Iné |
31 917,44 € |
07.12.2021 |
|
31.12.2022 |
07.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "potraviny" |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "potraviny" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
Iné |
42 758,89 € |
07.12.2021 |
|
31.12.2022 |
07.12.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/21/0129 |
materiál na kazetový strop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21/12/229 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
82,50 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/130 |
Nákup projektora a kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/128 |
Nákup reklamnej tašky s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/129 |
Nákup náplne CO2 20kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0128 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0127 |
ochranná podložka pod kanc. stoličku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
135,50 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0303 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,23 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0301 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 424,24 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |