DFB/21/0683 |
informačný systém Cygnus |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
1 137,40 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0696 |
IS Cygnus - používanie 11/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
417,26 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0765 |
kurz PP pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou |
00416282 |
|
728,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0650 |
serv.práce SPIN 4q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
serv.práce SPIN 1-3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
asseco solutions služba č.2 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
modul zverejnovanie FA /27.2-31.12.2021/ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,23 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
serv.práce SPIN 2q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0406 |
serv.práce SPIN 3q / 2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0396 |
školenie iSPIN -modul majetok, účtovn., logistika, banka, pokladňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
143,40 € |
02.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0591 |
kyslíkový koncetrátor 5l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
950,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0607 |
zvlhčovače a kyslíkové kanyly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0801 |
kyslíkové kanyly 3 ks |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
7,80 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0763 |
podstavec nerezový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
775,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0762 |
Ohrevová vaňa - parafín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
1 650,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0538 |
revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
991,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0599 |
revízia el.inštalácie práčovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
710,00 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0718 |
televízor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
369,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0782 |
elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0816 |
náhradné baterky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
182,15 € |
03.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0881 |
odb.príprava a opakované vzdelávanie obsluhy kotlov V.triedy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
430,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0882 |
odb.príprava obsluhy kotlov do 100 kW |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Mgr. Jozef VELIKÝ - FAVORIT |
10808299 |
|
216,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0691 |
motorový vysávač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin |
10809686 |
|
349,00 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0689 |
revízia, kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef HURNÝ |
17294797 |
|
519,96 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0227 |
Webhosting NORMAL pre doménu cssametyst.eu-2.5.2021-1.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INTERNET CZ, a.s. |
26043319 |
|
48,00 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0806 |
IS CYGNUS 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
417,26 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0587 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
480,18 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |