Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/20/0768 st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0769 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 200,61 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0770 st com mobil 0917744296 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0771 st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 98,47 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0772 st com mobily 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,21 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0773 Slovnaft gold karty 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 89,99 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
DFB/20/0774 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 911,73 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0775 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 394,74 € 12.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFB/20/0776 odvoz odpadu /plienky 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0777 elektrina 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská energetika a.s. 44483767 1 413,00 € 15.01.2021 16.01.2021 Faktúra
DFB/21/0001 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 122,44 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0002 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 11,90 € 07.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0003 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,05 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0004 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 184,48 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0005 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 135,01 € 11.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0006 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 38,69 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0007 nova verzia MAGMA 1q2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AUTOCONT 36396222 25,49 € 13.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0008 asseco solutions služba č.2 2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0009 serv.práce SPIN 1-3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0010 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 391,55 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0011 mrazene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,00 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0012 maso a mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 160,85 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0013 mas. vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 22,91 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0014 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 321,50 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0015 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 99,04 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0016 mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 409,67 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0017 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 274,68 € 15.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0018 plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 -1 858,13 € 18.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0019 odber plynu kotolňa 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 369,00 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0020 mas.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 110,77 € 18.01.2021 09.02.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »