Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFS/21/0003 preprava zamestnancov Štrba 18.-19.6.2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SAD Humenné a.s. 36477508 500,00 € 25.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFS/21/0002 jednorázové poháre a šálky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 10,98 € 16.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFS/21/0001 trvanlivé potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 174,55 € 16.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFK/21/0015 kotol plynový GLR-152 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 GASTROLUX, s.r.o. 36413186 3 644,09 € 20.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFK/21/0014 stav.dozor akcie Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 500,00 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
DFK/21/0013 Rekonštrukcia teplovodu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 BABA-SK s.r.o. 53013701 23 767,38 € 29.06.2021 24.07.2021 Faktúra
DFK/21/0012 Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Profil Invest Slovakia, s.r.o. 36823945 42 668,87 € 11.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFK/21/0011 výkon stav.dozora na inv.akcii Betónové oplotenie prednej časti areálu CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 800,00 € 11.06.2021 03.07.2021 Faktúra
DFK/21/0010 stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 3/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 5 908,26 € 28.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0009 posledná čiast.fakturácia výkonu stav.dozora na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 250,00 € 16.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0008 vypracovanie Energetického certifikátu na Rekonštrukciu ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0007 autorský dozor na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Architekt Dzurco s.r.o 45973008 500,00 € 15.04.2021 14.05.2021 Faktúra
DFK/21/0006 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 500,00 € 03.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFK/21/0005 stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 37 614,66 € 03.03.2021 01.04.2021 Faktúra
DFK/21/0004 Vytváranie bezbar.prostredia rekonštrukciou kúpeľne ŠZ Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HOKR, s.r.o 51716348 14 825,23 € 10.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFK/21/0003 proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561 504,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Faktúra
DFK/21/0002 stavebné práce na Rekonštrukcii ZPB v 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov 31708722 88 057,36 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFK/21/0001 výkon stavebného dozora na Rekonštrukcii ZPB 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Michal Dzugas -DO-Mi-STAV 34506748 900,00 € 03.02.2021 04.03.2021 Faktúra
DFB/21/0892 odber kuch.odpadu 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 31.12.2021 26.01.2022 Faktúra
DFB/21/0891 orange 12/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Orange Slovensko, a.s. 35697270 10,40 € 29.12.2021 30.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »