DFB/21/0799 |
materiál na tkanie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
RRR regionálny rozvoj remesiel |
52065812 |
|
210,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0800 |
odvoz kuch. a biologického odpadu 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0796 |
farby, nátery, lepidlá, štetce, valčeky na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
COLOR Jakubová Monika |
37355821 |
|
559,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0795 |
prístroje na údržbu - motorová kosačka s príslušenstvom, zvárací inventor, vysavač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
997,12 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0794 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0793 |
kanc.vybavenie / kancelárske stoly, sedacia súprava |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 736,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0787 |
elektrospotrebiče / chladničky na ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
1 619,00 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0786 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
95,06 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0785 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
156,05 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0779 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 273,32 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0792 |
ciachovanie váh v kuchyni zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján Matta - Pavlisko |
41579429 |
|
278,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0789 |
orange 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
10,60 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0788 |
rozšírenie licencie ESET PROTECT 2 roky 18 PC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
363,77 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0825 |
počítačový program pre ADOS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Počítače a Programovanie, s.r.o. |
36005479 |
|
172,00 € |
07.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0829 |
Slovnaft / gord karty / PHM 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,49 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0842 |
kancelár. stôl, kontajner a kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
NÁBYTOK PADO s.r.o. |
50633554 |
|
1 908,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0840 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Fober Ondřej-FOBER |
34331958 |
|
1 095,65 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0837 |
muffiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
294,28 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0838 |
múka bezlepková |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
16,44 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |