Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
195/21 ovocie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 AGROMIX V.O.S. s.r.o. 31719627 65,67 € 18.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
194/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 296,93 € 18.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
192/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 102,68 € 18.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
173/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 257,99 € 10.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
170/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 48,25 € 10.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
174/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 87,79 € 13.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
168/21 zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Boonex, s.r.o. 46025103 27,50 € 08.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
169/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 57,94 € 08.03.2021 22.03.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0132 tlakomer Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 145,50 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0129 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS-staveb.dozor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0128 zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0127 tiahlo na kosacku Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SVK Tech Capital s.r.o. 36463825 49,00 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0122 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 70,02 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0119 zakusky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 64,74 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0121 mrazene a chladene potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 149,76 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0134 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 332,29 € 11.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0133 mliecne vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 711,85 € 11.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0135 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 275,71 € 11.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0130 plyn kotolňa 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 067,87 € 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
DFB/21/0126 st com mobil 0917744296 2/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 09.03.2021 24.03.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »