Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0057 st com mobil 0917744296 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0056 st com VBA prístup (iSPIN) 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0055 st com mobily 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 37,85 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0054 st com 4885790+4495225,234,238+internet 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 97,32 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0059 rozne druhy masa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 280,74 € 08.02.2021 17.02.2021 Faktúra
86/20 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 61,80 € 08.02.2021 18.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0065 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 68,40 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0064 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 91,00 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFB/21/0063 kancel.potreby-tonery Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 7P s.r.o. 31722709 77,28 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFK/21/0003 proj.dokumentácia Rekonštrukcia teplovodu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNIprojekt plus, s.r.o. 50468561 504,00 € 09.02.2021 05.03.2021 Faktúra
97/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 234,58 € 10.02.2021 16.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
94/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 177,64 € 10.02.2021 16.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0069 rozne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 518,17 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0068 vajcia a mliec.vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 621,97 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0067 odber plynu kotolňa 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 324,86 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
DFB/21/0066 odvoz odpadu /plienky 1/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FÚRA s.r.o. 36211451 126,00 € 10.02.2021 18.02.2021 Faktúra
98/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 122,16 € 10.02.2021 18.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
95/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 21,82 € 10.02.2021 18.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
93/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 44,34 € 10.02.2021 18.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
88/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 66,18 € 10.02.2021 18.02.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »