Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
22/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 29,95 € 08.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
16/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 38,69 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
18/21 mlieko, mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 321,50 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
19/21 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 22,91 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
21/21 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 160,85 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
23/21 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 93,00 € 08.01.2021 16.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/20/0769 chlieb a pecivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 200,61 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0772 st com mobily 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 28,21 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0771 st com 4885790+4495225,234,238+internet 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 98,47 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0770 st com mobil 0917744296 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0768 st com VBA prístup (iSPIN) 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/21/0003 trvanl.potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 224,05 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/21/0004 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 184,48 € 08.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/20/0773 Slovnaft gold karty 12/2020 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 89,99 € 11.01.2021 12.01.2021 Faktúra
DFB/21/0005 masove vyrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 135,01 € 11.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFB/20/0774 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 911,73 € 12.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFB/20/0775 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 3 394,74 € 12.01.2021 14.01.2021 Faktúra
DFB/21/0006 bravc.maso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 HO&PE FAMILY, s.r.o. 44360991 38,69 € 12.01.2021 09.02.2021 Faktúra
24/21 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 29,13 € 13.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
26/21 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 N.S.E. s.r.o. 47061341 163,78 € 13.01.2021 21.01.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »