968/21/a |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
08.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0836 |
zvlhčovač |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
14,96 € |
09.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
689/21 |
kyslíkový koncentrátor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
950,00 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
718/21 |
náhradné diely na koncentrátor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
16.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0591 |
kyslíkový koncetrátor 5l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
950,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0607 |
zvlhčovače a kyslíkové kanyly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0763 |
podstavec nerezový |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
775,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0762 |
Ohrevová vaňa - parafín |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
1 650,00 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
879/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
1 650,00 € |
05.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
878/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Welea Europe s.r.o. |
04378385 |
|
775,00 € |
05.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
551/21 |
el. náradie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0455 |
náradie do drevárskej dielne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SCHIPRO SK s.r.o. |
102127048 |
|
267,70 € |
27.07.2021 |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0539 |
revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0538 |
revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
991,00 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
602/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
990,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
603/21 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
1 077,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
603/21 |
revízia el.inštalácie v práčovni, žehliarni a sušiarni zariadenia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
710,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0599 |
revízia el.inštalácie práčovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
710,00 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
937/21 |
elektrospotrebiče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0782 |
elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing.František Sarik ELSATEX |
10804692 |
|
1 211,91 € |
26.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |