Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
968/21/a zvlhčovač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 14,96 € 08.12.2021 09.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0836 zvlhčovač Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 14,96 € 09.12.2021 20.12.2021 Faktúra
689/21 kyslíkový koncentrátor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 950,00 € 10.09.2021 21.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
718/21 náhradné diely na koncentrátor Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 13,78 € 16.09.2021 23.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0591 kyslíkový koncetrátor 5l Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 950,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Faktúra
DFB/21/0607 zvlhčovače a kyslíkové kanyly Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EGAMED, spol. s r.o. 00613606 13,78 € 23.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFB/21/0763 podstavec nerezový Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 775,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFB/21/0762 Ohrevová vaňa - parafín Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 1 650,00 € 23.11.2021 30.11.2021 Faktúra
879/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 1 650,00 € 05.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
878/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Welea Europe s.r.o. 04378385 775,00 € 05.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
551/21 el. náradie Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SCHIPRO SK s.r.o. 102127048 267,70 € 22.07.2021 28.07.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0455 náradie do drevárskej dielne Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SCHIPRO SK s.r.o. 102127048 267,70 € 27.07.2021 05.08.2021 Faktúra
DFB/21/0539 revízia el.inštalácie v izbách-objekt HB CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 1 077,00 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFB/21/0538 revízia el.inštalácie ostatné priestory-objekt HB CSS AMETYST Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 991,00 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
602/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 990,00 € 09.08.2021 23.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
603/21 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 1 077,00 € 09.08.2021 23.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
603/21 revízia el.inštalácie v práčovni, žehliarni a sušiarni zariadenia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 710,00 € 09.08.2021 23.09.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0599 revízia el.inštalácie práčovňa Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 ELEKTRO, Jozef Tkáč 10677691 710,00 € 22.09.2021 24.09.2021 Faktúra
937/21 elektrospotrebiče Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 1 211,91 € 25.11.2021 30.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/21/0782 elektro spotrebiče / televízory do spol.priestorov a varné kanvice Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing.František Sarik ELSATEX 10804692 1 211,91 € 26.11.2021 01.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »