Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0733 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 172,62 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0732 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Hossa family, s. r. o. 44360991 502,69 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0731 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 685,61 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0730 mrazená zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 143,76 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0729 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 506,07 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0728 vajcia a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 710,78 € 10.11.2021 26.11.2021 Faktúra
DFB/21/0720 Slovnaft gold karta 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 195,12 € 09.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFB/21/0719 nebezpečný odpad Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Anna Krištanová - Ekologické služby 34897895 120,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0724 st com mobil 0917744296 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 6,60 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0723 st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 86,88 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0722 st com VBA prístup (iSPIN) 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0721 st com mobily 10/2021 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 25,62 € 09.11.2021 11.11.2021 Faktúra
874/21 kuchynské potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák 41231082 2 204,63 € 09.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
894/21 kuch. potreby Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 832,48 € 09.11.2021 07.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
882/21 deratizácia Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ján David - DDD 37355562 500,00 € 08.11.2021 08.11.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
37/21 Potraviny - rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 08.11.2021 09.11.2021 31.12.2022 09.11.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
DFB/21/0714 toaletné kreslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 UNAMED,s.r.o 35912677 122,31 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0713 oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení 33271747 38,66 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0717 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 105,32 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra
DFB/21/0716 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 81,41 € 08.11.2021 11.11.2021 Faktúra