DFB/21/0733 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
172,62 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0732 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
502,69 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0731 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,61 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0730 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
143,76 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0729 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
506,07 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0728 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
710,78 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0720 |
Slovnaft gold karta 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
195,12 € |
09.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0719 |
nebezpečný odpad |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
120,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0724 |
st com mobil 0917744296 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0723 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
86,88 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0722 |
st com VBA prístup (iSPIN) 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0721 |
st com mobily 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
25,62 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
874/21 |
kuchynské potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Gastro - Galaxi Branislav Dvoriščák |
41231082 |
|
2 204,63 € |
09.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
894/21 |
kuch. potreby |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
832,48 € |
09.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
882/21 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ján David - DDD |
37355562 |
|
500,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
37/21 |
Potraviny - rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
Iné |
0,00 € |
08.11.2021 |
09.11.2021 |
31.12.2022 |
09.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
DFB/21/0714 |
toaletné kreslo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
UNAMED,s.r.o |
35912677 |
|
122,31 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0713 |
oprava elektr.poplachovej signalizácie v AB |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Torok - zriaďovanie popl.zariadení |
33271747 |
|
38,66 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0717 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,32 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0716 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
81,41 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |