Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/23 CSS Dúbrava 00695467 TERA green s.r.o. 46879544 106 824,00 € 16.10.2023 20.11.2023 Faktúra
001/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 02.01.2023 24.01.2023 Faktúra
002/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 03.01.2023 24.01.2023 Faktúra
003/23 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 32,27 € 03.01.2023 24.01.2023 Faktúra
004/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 481,26 € 04.01.2023 20.02.2023 Faktúra
005/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 145,81 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
006/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 140,67 € 04.01.2023 20.02.2023 Faktúra
007/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 127,25 € 04.01.2023 20.02.2023 Faktúra
008/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 522,88 € 04.01.2023 25.01.2023 Faktúra
009/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 102,91 € 04.01.2023 24.01.2023 Faktúra
010/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 836,59 € 09.01.2023 20.02.2023 Faktúra
011/23 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 964,51 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
012/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 204,73 € 10.01.2023 25.01.2023 Faktúra
013/23 CSS Dúbrava 00695467 STREŇO - geodetické práce 45353221 165,00 € 10.01.2023 24.01.2023 Faktúra
014/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 11.01.2023 25.01.2023 Faktúra
015/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 59,28 € 11.01.2023 20.02.2023 Faktúra
016/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 60,36 € 11.01.2023 20.02.2023 Faktúra
017/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 1 343,85 € 11.01.2023 01.02.2023 Faktúra
018/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 120,25 € 13.01.2023 21.02.2023 Faktúra
019/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 117,83 € 13.01.2023 21.02.2023 Faktúra
020/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 174,01 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
021/23 CSS Dúbrava 00695467 MediCom Software s.r.o. 36314005 87,00 € 13.01.2023 25.01.2023 Faktúra
022/23 CSS Dúbrava 00695467 EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. 31714030 48,00 € 16.01.2023 25.01.2023 Faktúra
023/23 CSS Dúbrava 00695467 Asseco solutions 00602311 387,14 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
024/23 CSS Dúbrava 00695467 Auto Cont 36396222 25,49 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
025/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 848,90 € 13.01.2023 25.01.2023 Faktúra
026/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 180,19 € 16.01.2023 01.02.2023 Faktúra
027/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 691,60 € 16.01.2023 21.02.2023 Faktúra
028/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 76,91 € 17.01.2023 01.02.2023 Faktúra
029/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 70,25 € 19.01.2023 21.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »