Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
613/23 dodávka čistiacich, hygienických, pracích a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 611,27 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
627/23 dodávka ovocia a zeleniny 04.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 093,74 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
615/23 systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
617/23 dodávka mrazených výrobkov 14.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,67 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
624/23 dodávka mrazených výrobkov 15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 250,30 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
625/23 interiérové vybavenie na budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 256,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
622/23 oprava kotlov K2, K3 v kotolni - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 4 458,96 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
621/23 oprava kotla v kotolni - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 947,28 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
620/23 oprava kotla v kotolni - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 954,48 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
626/23 nákup tovaru - AEG práčka, hodinky spínacie, mobilný telefón XIAOMI REDMI Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 984,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
618/23 RhS - nákup tovaru (náplň do sedacích vakov) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EMI EU s. r. o. 46726608 150,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
616/23 dodávka potravín - treska v majonéze 12.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,36 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
623/23 oprava - odstránenie nedostatkov pre plynové kotolne SO01,02,03,04,05,06 + softvérové úpravy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 6 534,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
619/23 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
637/23 kurz prvej pomoci pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. Dušan Kraus 51999307 812,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
630/23 nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
634/23 nákup tovaru na fyzioterapiu + nožnice na pedikúru Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 114,35 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
628/23 nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 664,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
629/23 interiérové vybavenie - kuchynská linka budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 3 466,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
636/23 nákup - materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 556,92 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
635/23 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 955,07 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
633/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 781,66 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
631/23 interiérové vybavenie izieb PSS - postele + rošty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 3 288,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
638/23 interiérové vybavenie izieb PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JYSK s.r.o. 35974133 1 316,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
651/23 RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 978,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
650/23 RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 6 963,35 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
658/23 nákup tovaru - umývačka na sklo a biely riad Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 1 650,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
645/23 oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »