Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
560/23 porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry 00186759 108,00 € 24.11.2023 05.12.2023 Faktúra
118/23 porada vedúcich stravovacej prevádzky sociálnych zariadení 20.-21.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry 00186759 216,00 € 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
353/23 RhS - platba za el. energiu 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 400,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
351/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 319,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
350/23 RhS - odber stravy za 07/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 439,00 € 01.08.2023 22.08.2023 Faktúra
402/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 325,00 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
401/23 RhS - odber stravy za 08/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 445,10 € 28.08.2023 07.09.2023 Faktúra
472/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 335,00 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
471/23 RhS - odber stravy za 09/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 442,40 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
516/23 RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
528/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
527/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 38,40 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
526/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 344,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
525/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 443,60 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
611/23 RhS - vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2023 do 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 209,90 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
317/23 servisné práce za obdobie 01.07.2023-30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
387/23 systémové práce - import IM a OE RhS Lipany z DSS Brezovička do DSS v Sabinove Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 430,20 € 15.08.2023 06.09.2023 Faktúra
476/23 servisné práce za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 09.10.2023 26.10.2023 Faktúra
007/23 servisné práce za obdobie 01.01.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
004/23 služba RAP za rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 964,51 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
003/23 modul - Zverejňovanie na rok 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 26,88 € 19.01.2023 08.02.2023 Faktúra
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
139/23 servisné práce za obdobie 01.04.2023-30.06.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 04.04.2023 19.04.2023 Faktúra
163/23 nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 67,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
017/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 488,67 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
114/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 941,93 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
095/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 303,70 € 07.03.2023 04.04.2023 Faktúra
152/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 096,63 € 13.04.2023 25.04.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »