Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
566/21 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - plasty, papier, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
565/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-04.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 624,31 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
568/21 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelníky, mikiny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 1 041,12 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
570/21 TV prijímač VIVAX TV-32LE112T2 DVBT + príslušenstvo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 202,80 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
564/21 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 394,80 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
569/21 dodávka tovaru - dochádzkové čipové prívesky 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 56,40 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
559/21 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. 29.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 24,22 € 05.11.2021 23.11.2021 Faktúra
560/21 činnosť zodpovednej osoby - GDPR za 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 05.11.2021 23.11.2021 Faktúra
561/21 vyúčtovanie za odber el. energie 01.10.2021-31.10.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 717,56 € 05.11.2021 23.11.2021 Faktúra
558/21 pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
557/21 IT poradenstvo a služby za 10/2021 + switch TP-LINK na vylepšenie siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
554/21 oprava motorového vozidla Škoda Octavia + výmena filtrov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 186,40 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
553/21 oprava satelitného pripojenia - budova SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Štefan HAJZUŠ 34813446 30,00 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
552/21 oprava vchodových dverí a výmena zámku na budovách SO02, SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 247,00 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
556/21 stavebný dozor pri realizácii stavebného diela - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Petrík - STAV-PET 40288064 1 490,00 € 04.11.2021 07.12.2021 Faktúra
555/21 stavebné práce - "Bezbariérový vchod do budovy SO05" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PEhAES, a.s. 00155764 34 904,11 € 04.11.2021 07.12.2021 Faktúra
550/21 dodávka mrazených výrobkov 02.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 63,60 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
551/21 zviazanie mzdových listov za roky 2014-2020 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Štefan Stavjarský - VaŠo 41751272 77,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
549/21 oprava automatickej práčky ELECTROLUX W4130H Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 251,52 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
542/21 dodávka potravín 27.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 457,93 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
548/21 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 732,98 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
546/21 deratizácia podkrovných priestorov - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 110,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
543/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-28.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 410,43 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
541/21 dodávka pekárenských výrobkov 21.-25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 43,17 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
544/21 dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 544,35 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
545/21 internet WiFi15 za 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
547/21 vodné + stočné 29.09.2021 - 26.10.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 164,17 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
540/21 dodávka - zemiaky 28.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 119,99 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra
539/21 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 693,61 € 27.10.2021 03.11.2021 Faktúra
532/21 nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 285,48 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »