373/22 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
372/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
709,18 € |
25.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
381/22 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
604,08 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
377/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 12.-19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 570,66 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
380/22 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia, pagáč, šiška, muffin, koláč bezgl. 19.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,91 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
378/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 513,36 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
379/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
326,54 € |
27.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022 |
IT poradenstvo a služby v mesiaci júl 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
90,00 € |
01.07.2022 |
|
|
05.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
209/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg
mrazené šúľance makové Mišove maškrty 1 kg 30 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 25 kg
nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks
nanuk vodový Calippo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
232,80 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
220/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou nápňou 2ks/50 g- 1 ks
pagáč škvarkový 50 g 79 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
27,67 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
221/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1 kg Mišove maškrty- 10 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 30 kg.,nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml Algida- 96 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
191,71 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
212/2022 |
nákup minerálnej vody Savior galon 18,9 l- 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
216/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,koláčik Midi 28 g- 108 ks.,sirup jahoda mäta 3 l- 3 ks., sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup Tropik 3 l- 3 ks. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
231,48 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
214/2022 |
nákup materiálu na terapie- zážitkové varenie a pečenie:
olej 1 l- 2 ks.,droždie 42 g- 3 ks.,múka hladká 1 kg- 10 kg.,múka výberová 1 kg- 10 kg.,cukor práškový 5 ks.,mlieko 1 l- 5 ks.,vanilkový cukor-10 ks.,kypriaci prášok 10 ks.,palmarín 250 g- 4 ks.,mú |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
41,80 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
210/2022 |
oprava vodoinštalácie v sklade 09 v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
118,93 € |
29.07.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
219/2022 |
nákup materiálu:
fošne 100 x 50 x2 m - 0,15 m3
laty 60x40 - 100 bm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
188,40 € |
04.08.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
204/2022 |
oprava automatickej práčky YPSO Y 135 s dodaním topných telies v práčovni DSS v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
319,61 € |
15.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
213/2022 |
dodanie obchodnej váhy do 15 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
198,00 € |
02.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
218/2022 |
oprava čerpadiel studňovej vody v AT stanici v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
429,50 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
217/2022 |
čistenie lapača tukov a jeho likvidácia pri budove
SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
652,32 € |
04.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |