Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
673/22 internet - december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
672/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
671/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,22 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
670/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 5,40 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
669/22 telefónne služby (0910, 0901) za december/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,12 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
676/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
674/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
675/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 441,31 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
666/22 služby technika PO, BOZP za 4. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
665/22 dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
667/22 vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 825,18 € 31.12.2022 07.02.2023 Faktúra
668/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 622,11 € 31.12.2022 08.02.2023 Faktúra
661/22 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 602,39 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
662/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-31.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 838,24 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
664/22 vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 007,30 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
660/22 pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh 19.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 74,76 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
659/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-16.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 071,83 € 30.12.2022 07.02.2023 Faktúra
663/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-30.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 663,24 € 30.12.2022 08.02.2023 Faktúra
658/22 oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 646,00 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
655/22 IT poradenstvo a služby za 12/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 96,00 € 22.12.2022 03.01.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »