001/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
406,32 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
002/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
003/22 |
piktogram hasiaci prístroj, bezpečnostné označenia schody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
34,80 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
004/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
429,63 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
005/22 |
dodávka - zemiaky 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
006/22 |
internet WiFi 15 za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
007/22 |
dodávka mrazených výrobkov 04.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
008/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
221,01 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
009/22 |
dodávka potravín 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
322,93 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
010/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
011/22 |
dodávka mrazených výrobkov 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
136,66 € |
14.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
012/22 |
dodávka - zemiaky 11.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
013/22 |
nové verzie Magma HCM za 1. štvrťrok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
014/22 |
služba RAP za rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
015/22 |
modul - Zverejňovanie na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
495,06 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
017/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
460,43 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
018/22 |
servisné práce za obdobie 01.01.2022-31.03.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
019/22 |
pekárenské výrobky - koláč dvojfarebný, koláč bezgl., chlieb finlandia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
19.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |