Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
188/2024 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50g 102ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 33,91 € 16.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
185/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté 2kg 18kg mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 10kg mrazená zelenina pol.zmes 20kg mrazený špenát 2,5kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 149,44 € 13.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
184/2024 nákup potravín: cestoviny zem.vrkoče 5kg 4ks cestoviny zem vrkoče špenátové 5kg 1ks oveska 150g 121ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 156,18 € 13.08.2024 07.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
391/24 dodávka tovaru - rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
392/24 dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STOLÁRSTVO - Jozef Straka 32926251 73,83 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
384/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 525,95 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
393/24 dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 293,69 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
394/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 38,89 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
385/24 dodávka potravín 01.-08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 282,10 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
387/24 dodávka mrazených výrobkov 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,94 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
390/24 nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 56225717 70,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
386/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 094,41 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
193/2024 nákup materiálu na údržbu: zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks žiar.trubica 24W 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 34,00 € 21.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
191/2024 nákup mrazených výrobkov: bezlepkové bryndzové pirohy 500g 2ks bezlepkové slivkové pirohy 500g 2ks bezlepkové šúľance čisté 500g 2ks mrazená treska filé 800g 2,4kg mrazená štrúdľa s jablkami 100g 40ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 81,49 € 20.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
189/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené šúľance čisté 1kg 10kg mrazená brokolica 2,5kg 20kg zemiakovo tvarohové knedle slivkové 2kg 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 127,21 € 19.08.2024 10.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
395/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 809,62 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
396/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 503,63 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
192/2024 nákup tovaru: redukcia kábel -sieťový adaptér 1ks batéria Fukawa 1ks záložný zdroj Fortron 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 144,03 € 21.08.2024 14.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
178/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu: vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 46,09 € 07.08.2024 14.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
170/2024 IT poradenstvo a služby za 08/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 397,50 € 01.08.2024 17.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »