188/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50g 102ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,91 € |
16.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
185/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 2kg 18kg
mrazená zelenina 2,5kg kúpeľná 10kg
mrazená zelenina pol.zmes 20kg
mrazený špenát 2,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
149,44 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
184/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zem.vrkoče 5kg 4ks
cestoviny zem vrkoče špenátové 5kg 1ks
oveska 150g 121ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,18 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
392/24 |
dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STOLÁRSTVO - Jozef Straka |
32926251 |
|
73,83 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
384/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
525,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
393/24 |
dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
293,69 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
394/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
38,89 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
385/24 |
dodávka potravín 01.-08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
387/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 094,41 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
193/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks
žiar.trubica 24W 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,00 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
191/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlepkové bryndzové pirohy 500g 2ks
bezlepkové slivkové pirohy 500g 2ks
bezlepkové šúľance čisté 500g 2ks
mrazená treska filé 800g 2,4kg
mrazená štrúdľa s jablkami 100g 40ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
81,49 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
189/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance čisté 1kg 10kg
mrazená brokolica 2,5kg 20kg
zemiakovo tvarohové knedle slivkové 2kg 6kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
127,21 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
395/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
809,62 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
396/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 503,63 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
192/2024 |
nákup tovaru:
redukcia kábel -sieťový adaptér 1ks
batéria Fukawa 1ks
záložný zdroj Fortron 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
21.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
178/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu:
vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
07.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
170/2024 |
IT poradenstvo a služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
397,50 € |
01.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |