Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
398/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
397/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,96 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
396/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
408/22 zber, preprava, zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
407/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 252,92 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
402/22 dodávka mrazených výrobkov 09.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 191,71 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
406/22 oprava automatickej práčky IPSO s výmenou topných telies - SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 319,61 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
404/22 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 03.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 11.08.2022 31.08.2022 Faktúra
403/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2022-31.07.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 894,94 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
409/22 nákup materiálu - drevené fošne, laty 60x40 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 188,40 € 12.08.2022 31.08.2022 Faktúra
401/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 03.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 231,48 € 10.08.2022 31.08.2022 Faktúra
388/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
392/22 oprava havarijného stavu vodoinštalácie - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 118,93 € 08.08.2022 31.08.2022 Faktúra
387/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-29.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 509,96 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
395/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 454,64 € 09.08.2022 31.08.2022 Faktúra
389/22 IT poradenstvo a služby za 07/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 90,00 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
391/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 338,45 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
394/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 08.08.2022 31.08.2022 Faktúra
393/22 nákup tovaru na pracovné terapie - zážitkové varenie a pečenie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr 33875359 41,80 € 08.08.2022 31.08.2022 Faktúra
390/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.-31.07.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 1 951,75 € 04.08.2022 31.08.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »