547/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 059,06 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
549/22 |
dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 744,80 € |
03.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
582/22 |
školenie - "Deeskalácia v sociálnych službách" |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
1 200,00 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
589/22 |
oprava vstupnej brány - výmena pohonov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
1 070,40 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
583/22 |
oprava výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
190,20 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
584/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
346,97 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
577/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 935,60 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
580/22 |
dodávka mrazených výrobkov 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
528,50 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
579/22 |
dodávka mrazených bezlepkových potravín 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
13,62 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
588/22 |
oprava motorového vozidla Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
1 669,49 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
587/22 |
pekárenské výrobky - záviny, šiška, koláč bezgl. 11.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
102,06 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
585/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 666,19 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
581/22 |
dodávka tovaru - tonery, valec, TP-Link, externý pevný disk |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
591,04 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
586/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + tovar na vybavenie prevádzky (PVC obrus) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
255,90 € |
23.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
576/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
400,48 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
578/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
285,70 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
575/22 |
dodávka materiálu na výrobu drevených zásten |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIKRA SERVICES s.r.o. |
50691147 |
|
366,16 € |
15.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
572/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
574/22 |
oprava čerpadla studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
385,98 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
573/22 |
čistenie kanalizácie - budova SO03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
204,00 € |
11.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |