Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
101/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, šiška s ovocnou náplňou Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,15 € 03.03.2022 28.03.2022 Faktúra
61/2022 nákup 2 ks zimných pneumatík Sava ESKIMO S3 na motorové vozidlo TOYTA Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Autofit-centrum s.r.o. 46047417 119,76 € 03.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
63/2022 oprava plynových kotlov v kotolniach v budove SOO1 a SOO5- porevízne opravy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 652,00 € 03.03.2022 01.04.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
64/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina Cessi vretená 400 g - 72 ks.,cestovina kolienka malé 400 g- 48 ks.,cestovina niťovky 400 g- 42 ks.,korenie kari 28 g- 20 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrónová 50 g- 60 ks.,keks Mila 50 g- 112 ks.,detská Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 267,59 € 04.03.2022 14.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
105/22 revízia, servis plynových a tlakových zariadení - kotolňa SO04+garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 375,60 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
108/22 zber, preprava, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
107/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 486,66 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
106/22 odborná prehliadka a skúška el. zariadení - budova SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 325,00 € 07.03.2022 28.03.2022 Faktúra
65/2022 nákup materiálu na údržbu a vybavenie prevádzky: papier brúsny zr.60,80,100 po 20 m., MA Bit PZ-1 ks., MA-Bit PH 2x185-1 ks., BS-Driek PZ2-2 ks., driek PZ titan- 2 ks., driek PH titan-2 ks.,drevoskrutka žltá3,5x30-405 ks., drevoskrutka žltá 4,5-300 ks., d Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 414,26 € 07.03.2022 30.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
66/2022 nákup potravín: treska v majonéze 3 kg 3 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 78,01 € 08.03.2022 11.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
112/22 nákup tovaru a materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 40289303 265,60 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
109/22 dodávka pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 507,82 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
111/22 dodávka potravín 07.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 267,59 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
110/22 dodávka mrazených výrobkov 04.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 193,28 € 08.03.2022 28.03.2022 Faktúra
67/2022 nákup materiálu na pracovnú terapiu: florex Oasis suchý- 1 ks.,perie slepačie 5-13 cm- 2 ks.,veniec biele prútie 25 cm- 2 ks.,špagát jutový 10 m- 2 ks.,špagát 25 g 53 m- 1 ks.,umelé mini kvietky 30cm mix 3farby- 1 ks.,stuha látková 0.15-5 m.,stuha látková Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 116,30 € 09.03.2022 11.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
118/22 mobilné telefóny - Motorola Moto E40 (1ks), Nokia G10 (2ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 407,00 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
117/22 internet - február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
116/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
115/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
114/22 telefónne služby (0910, 0901) za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,77 € 09.03.2022 28.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »