48/2022 |
výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
49/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezglut.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 2 ks
bezlepkový muffin kakaový 2 ks/60 g 1 ks
pagáčik škvarkový 2ks/50 g 90 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
68,39 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
53/2022 |
servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
51/2022 |
nákup elektronických klávesov YAMAHA PSR-E463 a púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
47/2022 |
montáž GSM brán, batérií a telefónov v osobných výťahoch:
budova SOO2 - výťah UTB 630
budova SOO6 - výťah UTB 630 - 2 x
budova SOO3 - výťah HONB 1050 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 492,62 € |
18.02.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
077/22 |
nárezový stroj TOPAZ 275 (kuchyňa) + čistiaci prostriedok na mastnoty, potravinárska vazelína |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
930,96 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
076/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 646,07 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
078/22 |
interiérové vybavenie - komoda 4-zásuvková |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
075/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie + kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
21.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
081/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
418,67 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
083/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
388,89 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
082/22 |
výmena izolačného skla - dvere budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
22.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
084/22 |
dodávka mrazených výrobkov 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,44 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
086/22 |
dodávka potravín - sleďové očká v oleji s kápiou 17.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,26 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
085/22 |
dodávka - zemiaky 22.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
23.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
088/22 |
elektronické klávesy YAMAHA PSR-E463+púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MADA Slovakia s.r.o. |
00617431 |
|
348,00 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
087/22 |
nákup - tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
24.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
089/22 |
servis, úprava skladov v IS CYGNUS (na diaľku) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
25.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
šiška s ovocnou náplňou 50 g 121 ks
rožok grahamový 60 g 12 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,15 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
54/2022 |
nákup zdravotníckych potrieb:
podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia
dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
111,05 € |
25.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |