Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
063/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 9 972,89 € 10.02.2022 28.02.2022 Faktúra
40/2022 nákup potravín: sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 95,26 € 14.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
39/2022 materiál na vybavenie prevádzky: batérie Varta CR 2032- 8 ks.,vrecká do vysávačov PROFI T23- 2 balenia po 5 ks.,vrecká S-BAG menalux 1800- 2 balenia.,el.kanciva ELEKTROLUX EEWA 3330-2 ks.,hodiny nástenné HAMA Pure plus-1 ks.,hodinky nástené biele HAMA PG- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 255,98 € 14.02.2022 23.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
066/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 746,97 € 14.02.2022 02.03.2022 Faktúra
067/22 dodávka - zemiaky 11.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 14.02.2022 02.03.2022 Faktúra
43/2022 nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 81,37 € 15.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
41/2022 nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov: rozlišovač farebný na kľúče 20 ks.,zámok visiaci FAB 63 3kľúč.- 2 ks.,krúžky kľúčové 20-10 ks.,25- 10 ks.,30-10 ks., výroba FAB kľúčov- v počte 47 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 128,10 € 15.02.2022 01.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
068/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 15.02.2022 02.03.2022 Faktúra
42/2022 základný kuričský kurz V.trieda pre nášho zamestnanca Miloša Juska, v dňoch 22.2.2022 a 23.2.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Martaus 17207568 180,00 € 15.02.2022 04.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
44/2022 revízia-odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v budove SOO4 a garáží Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 325,00 € 15.02.2022 09.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
46/2022 interiérové vybavenie : komoda 4-zásuvková TK HANY Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX 34813829 129,00 € 16.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
069/22 vozíky na odpad z plienok PSS s poklopom Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký 33764956 250,80 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
071/22 oprava šijacieho stroja Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ANIR plus s.r.o. 50303759 77,00 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
072/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 375,64 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
070/22 dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 222,49 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
45/2022 nákup mobilných telefónov: Motorola Moto E40 1 ks NOKIA G10 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 407,00 € 16.02.2022 09.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
073/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 183,60 € 17.02.2022 03.03.2022 Faktúra
074/22 dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 588,97 € 17.02.2022 03.03.2022 Faktúra
52/2022 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 291,45 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
50/2022 nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »