063/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
9 972,89 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022 |
nákup potravín:
sleďové očká v oleji s kápiou 1 kg 14 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,26 € |
14.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
39/2022 |
materiál na vybavenie prevádzky:
batérie Varta CR 2032- 8 ks.,vrecká do vysávačov PROFI T23- 2 balenia po 5 ks.,vrecká S-BAG menalux 1800- 2 balenia.,el.kanciva ELEKTROLUX EEWA 3330-2 ks.,hodiny nástenné HAMA Pure plus-1 ks.,hodinky nástené biele HAMA PG- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
14.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
066/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 07.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
746,97 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
067/22 |
dodávka - zemiaky 11.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál:
farby temperové 10 ks- 1 ks.,pero guličkové ARRIS-10 ks.,strúhatko Maped -5 ks.,zošit 564- 5 ks.,zošit 464-5 ks.,ceruza s gumou Maped 12 ks.,pripínačky 75 ks- 2 ks.,pripinačky 223 100 ks- 2 ks.,g |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
81,37 € |
15.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
41/2022 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov:
rozlišovač farebný na kľúče 20 ks.,zámok visiaci FAB 63 3kľúč.- 2 ks.,krúžky kľúčové 20-10 ks.,25- 10 ks.,30-10 ks.,
výroba FAB kľúčov- v počte 47 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
128,10 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
068/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
15.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022 |
základný kuričský kurz V.trieda pre nášho zamestnanca Miloša Juska, v dňoch 22.2.2022 a 23.2.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
180,00 € |
15.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
44/2022 |
revízia-odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie v budove SOO4 a garáží |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
325,00 € |
15.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
46/2022 |
interiérové vybavenie :
komoda 4-zásuvková TK HANY |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Vladimír Kovalčík - NIMEX |
34813829 |
|
129,00 € |
16.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
069/22 |
vozíky na odpad z plienok PSS s poklopom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
250,80 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
071/22 |
oprava šijacieho stroja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
77,00 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
072/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
375,64 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
070/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022 |
nákup mobilných telefónov:
Motorola Moto E40 1 ks
NOKIA G10 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
407,00 € |
16.02.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
073/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
183,60 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
074/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
588,97 € |
17.02.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg
mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg
mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,45 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
50/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |