048/22 |
IT poradenstvo a služby za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
04.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány- optické prepojenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
052/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
160,41 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
053/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
3 066,06 € |
07.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
34/2022 |
dodávka konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
08.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
058/22 |
internet - január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
057/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
056/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
055/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
054/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,72 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
059/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
75,24 € |
08.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022 |
revízia plynových a tlakových zariadení a servis v kotolni budovy SOO4 a garáže |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
375,60 € |
08.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
36/2022 |
nákup vozíkov na odpad 60 l s poklopom v počte 2 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
250,80 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
37/2022 |
oprava šijacieho stroja zn.ZETINA model 2312,z roku 1994 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
77,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
38/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,DIAline perník medový slivka 60 g- 15 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 84 ks.,džús TOMA pomaranč 100 % 330 ml- 60 ks.,kompót broskyňa lúpané kocky 3100 ml/3050 g- 6 ks.,kompót tekvi |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
35/2022 |
nákup nárezového stroja TOPAZ 275 a
čistiaci prostried. na mastnoty 5 kg GRIL SUPER 1 ks
potravinárska vazelina 100 g - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
930,96 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
060/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
061/22 |
pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
21,06 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
062/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
064/22 |
oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
148,80 € |
10.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |