Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
048/22 IT poradenstvo a služby za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 150,00 € 04.02.2022 28.02.2022 Faktúra
32/2022 oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány- optické prepojenie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 148,80 € 07.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
052/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 160,41 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
053/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 3 066,06 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
34/2022 dodávka konzumných zemiakov SORAYA 300 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 08.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
058/22 internet - január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
057/22 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
056/22 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
055/22 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,36 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
054/22 telefónne služby (0910, 0901) za január/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,72 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
059/22 dodávka potravín - treska v majonéze 03.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 75,24 € 08.02.2022 28.02.2022 Faktúra
33/2022 revízia plynových a tlakových zariadení a servis v kotolni budovy SOO4 a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol Kazimír - ELKAZO 54015448 375,60 € 08.02.2022 08.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
36/2022 nákup vozíkov na odpad 60 l s poklopom v počte 2 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký 33764956 250,80 € 09.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
37/2022 oprava šijacieho stroja zn.ZETINA model 2312,z roku 1994 - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ANIR plus s.r.o. 50303759 77,00 € 09.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
38/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,DIAline perník medový slivka 60 g- 15 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 84 ks.,džús TOMA pomaranč 100 % 330 ml- 60 ks.,kompót broskyňa lúpané kocky 3100 ml/3050 g- 6 ks.,kompót tekvi Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 222,49 € 09.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
35/2022 nákup nárezového stroja TOPAZ 275 a čistiaci prostried. na mastnoty 5 kg GRIL SUPER 1 ks potravinárska vazelina 100 g - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 930,96 € 09.02.2022 22.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
060/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 09.02.2022 28.02.2022 Faktúra
061/22 pekárenské výrobky - rožok, rožok grahamový, muffin+koláče bezgl. 04.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,06 € 09.02.2022 28.02.2022 Faktúra
062/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 09.02.2022 28.02.2022 Faktúra
064/22 oprava videovrátnika a ovládania vstupnej brány, oprava optického spoja Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 148,80 € 10.02.2022 28.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »