Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
039/22 internet WiFi15 za február/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
038/22 nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,53 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
037/22 nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 365,52 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
040/22 vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 043,20 € 01.02.2022 23.02.2022 Faktúra
24/2022 podpora a služby v oblasti informačných technológií a dodanie SSD disku na urýchlenie počítača v kancelárii kuchyne - 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 287,00 € 01.02.2022 04.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
27/2022 nákup kancelárskeho materiálu: toner do tlačiarne XEROX 106R04349 B205 2 balenie -1 ks.,toner XEROX Phaser WorkCentre 3335-2 ks Brother originál valec DR-2401HL- 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
28/2022 nákup mrazených výrobkov: knedle Jahodové zemiakovo tvarohové 1 kg 30 kg mrazená zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 40 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,76 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
26/2022 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 4 kg treska v majonéze 5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 75,24 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
29/2022 nákup pekárenských výrobkov: bezglut. koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks bezlep.muffin kakaový 2ks/60 g 1 ks rožok grahamový 60 g 12 ks rožok tukový 50 g 164 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 21,06 € 02.02.2022 16.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
042/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 1 050,79 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
041/22 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 587,98 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
043/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 400,14 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
044/22 dodávka - zemiaky 02.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Adrián Miženčík - MIŽENČÍK 31307744 132,00 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
30/2022 nákup termomisiek VENUS nerezových 0,6 l - 10 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Internet Mall Slovakia s.r.o. 35950226 42,20 € 03.02.2022 21.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
31/2022 oprava nárezového stroja GMS 275 ,výrobné číslo: 08100142,inv.číslo 4/537/69,z roku 2009 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balik Jozef 44697899 0,00 € 03.02.2022 22.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
046/22 pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 27.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 64,71 € 03.02.2022 23.02.2022 Faktúra
047/22 materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 148,90 € 03.02.2022 23.02.2022 Faktúra
050/22 dodávka mrazených výrobkov 04.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 178,76 € 04.02.2022 28.02.2022 Faktúra
051/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 620,03 € 04.02.2022 28.02.2022 Faktúra
049/22 dodávka tovaru - tonery do tlačiarní + valec do tlačiarne Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 300,00 € 04.02.2022 28.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »